Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа завершила контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Комфортная среда» муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2026 год, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 15.05.2026 № 10.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Комфортная среда» муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году» (далее – Мероприятия).

3. Объект контрольного мероприятия: МБУ «Благоустройство».

4. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования МБУ «Благоустройство» средств субсидий, полученных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комфортная среда» муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году».

5. Вопросы:

5.1. Проверка расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комфортная среда» муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году», в том числе:

— законности и результативности расходов на исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году с ООО «ГК ДорСтрой-М» от 04.04.2025 № ЭК.2025.0029, от 06.04.2025 № ЭК.2025.0030, от 06.04.2025 № ЭК.2025.0034, от 04.04.2025 № ЭК.2025.0037, с ООО «ДСК» от 26.03.2025 № ЭК.2025.0038;

— соблюдения условий соглашений предоставления субсидий на иные цели в части выполнения работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году;

— своевременности представления, полноты и достоверности отчетности об использовании средств субсидий на иные цели.

5.2. Проверка отражения в бухгалтерском учете получения средств субсидий на указанные цели и отражение расходов, понесенных за счет средств субсидий, на указанные цели.

6. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2025 по 31.12.2025 года.

7. Срок проверки: с 18 мая по 30 июня 2026 года.

8. В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

— нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации;

— нарушение ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

— нарушение п.40 СГС «Доходы»;

— нарушение пункта 16 СГС «Концептуальные основы»;

— нарушение пункта 158 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н;

— нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

— нарушение пунктов 9, 10 СГС «Основные средства»;

— нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

— нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».